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兴泰控股内部审计项目与理论研究两项工作获全市通报表彰

发布时间:2023-01-17 10:36阅读次数:
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为进一步提高内部审计项目质量和专业水平,促进理论与实践融合共进,近日,市审计局通报了全市2021年优秀内部审计项目、2022年内部审计理论研究两项工作情况,兴泰控股审计稽核部报送的《合肥市兴泰担保资产管理有限公司主要负责人任中经济责任审计》项目及《风险导向的增值型内部审计在国有企业中的应用研究——以某地方金融控股集团为例》论文分别荣获三等奖及优秀奖。

此次优秀内部审计项目评选、内部审计理论研讨两项工作均由市审计局主导开展,对各参选单位2021年度内部审计项目质量情况及2022年内部审计理论研究开展情况进行评判,是对审计理论学习、审计业务实操的“双向”考核。集团公司首次参评并荣获奖项,既是对集团内部审计工作成效的肯定,也是对下一步审计工作开展的鞭策与期许。

近年来,在市审计局、市国资委及集团公司党委的坚强领导下,集团内部审计工作始终坚持“以风险为导向、以治理与控制为主线、以协同联动为机制”的原则,紧密围绕集团发展战略和年度重点工作,创新工作思路、拓展审计领域,聚焦审计质量把控、推深做实课题研究,强化审计成果运用、加强审计整改跟踪督促,在初步实现经济责任审计“全覆盖”的同时,适时开展各类专项检查工作,为集团各项重点任务的完成、改革任务的推进、高质量发展发挥了审计保障作用。

下一步,集团审计稽核部将以此次通报表彰为契机,坚持“边研究、边实践、边总结、边提升”,促进审计研究的能力水平,拓宽审计项目开展的广度与深度,持续推进集团公司内部审计工作迈上新台阶。(集团审计稽核部 汪一凡)

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